SISS/Inställningsgrupper: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Erik (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Erik (diskussion | bidrag) |
||
(12 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
==Allmänt== | |||
Menyval: '''Inställningar => Avancerade Inställningar => Inställningsgrupper''' | Menyval: '''Inställningar => Avancerade Inställningar => Inställningsgrupper''' | ||
Rad 10: | Rad 11: | ||
==Inställningsvariabler== | ==Inställningsvariabler== | ||
*'''ArtikelnummerVisasIntePåDokument'''<br>Inget värde behöver anges. Väljs denna variabel så kommer inte artikelnummer att skrivas ut på dokument som till exempel offert, orderbekräftelse, faktura, mm. | *'''ArtikelnummerVisasIntePåDokument'''<br>Inget värde behöver anges. Väljs denna variabel så kommer inte artikelnummer att skrivas ut på dokument som till exempel offert, orderbekräftelse, faktura, mm. | ||
*''' | *'''AvrundaInteTotalbeloppPåFaktura'''<br>Om totalsumma (och kassarabattsbelopp) inte ska avrundas på faktura. | ||
*''' | *'''BruttoViktFaktura'''<br>Total bruttovikt på faktura (krävs att en schablonvikt för emballage är inlagd i SISS för att värdet ska avvika mot total nettovikt) | ||
*''' | *'''BruttoViktFakturarad'''<br>Bruttovikt på fakturarad (krävs att en schablonvikt för emballage är inlagd i SISS för att värdet ska avvika mot nettovikt för rad) | ||
*''' | *'''Dokumentsidfot'''<br>Vald leveransadress är sidfotsgrundande (om inte standardsidfoten ska användas). | ||
*'''DöljFASbeloppPåFaktura'''<br> | *'''Dokumentsidfot_valuta_EUR'''<br>Vald leveransadress är sidfotsgrundande för affärer i euro (om inte standardsidfoten ska användas). | ||
*'''FakturaAviseringEpost'''<br> | *'''Dokumentsidfot_valuta_GBP'''<br>Vald leveransadress är sidfotsgrundande för affärer i GBP (om inte standardsidfoten ska användas). | ||
*'''FakturaAviseringPost'''<br> | *'''Dokumentsidfot_valuta_JPY'''<br>Vald leveransadress är sidfotsgrundande för affärer i japanska yen (om inte standardsidfoten ska användas). | ||
*'''Fakturatext'''<br>Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på fakturor oavsett språk. | *'''Dokumentsidfot_valuta_USD'''<br>Vald leveransadress är sidfotsgrundande för affärer i dollar (om inte standardsidfoten ska användas). | ||
*'''Fakturatext_Engelska'''<br>Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på fakturor om språket är engelska. | *'''DöljFASbeloppPåFaktura'''<br>Dölj FASbelopp på faktura. | ||
*'''Fakturatext_Svenska'''<br>Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på fakturor om språket är svenska. | *'''EDIBeställningsartikelViaKundproduktlista'''<br>Om beställningsartikel på inkommande EDI-order ska mappas om till SISS-produkt via kundproduktlista och flaggan beställning | ||
*'''GLNNummer'''<br> | *'''FakturaAviseringEpost'''<br>Epost föredras som aviseringssätt vid fakturering. | ||
*'''GrupperaFakturaderPåLeveransradsMärkning'''<br> | *'''FakturaAviseringPost'''<br>Vanlig post föredras som aviseringssätt vid fakturering. | ||
*'''Fakturatext'''<br>Fakturatext språkoberoende. Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på fakturor oavsett språk. | |||
*'''Fakturatext_Engelska'''<br>Fakturatext för engelska fakturor. Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på fakturor om språket är engelska. | |||
*'''Fakturatext_Norska'''<br>Fakturatext för norska fakturor. Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på fakturor om språket är norska. | |||
*'''Fakturatext_Svenska'''<br>Fakturatext för svenska fakturor. Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på fakturor om språket är svenska. | |||
*'''Fakturatext_Tyska'''<br>Fakturatext för tyska fakturor. Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på fakturor om språket är tyska. | |||
*'''Följesedeltext'''<br>Följesedeltext språkoberoende. Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på följesedeln oavsett språk. | |||
*'''Följesedeltext_Engelska'''<br>Följesedeltext på engelska. Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på följesedeln om språket är engelska. | |||
*'''Följesedeltext_Svenska'''<br>Följesedeltext på svenska. Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på följesedeln om språket är svenska. | |||
*'''GLNNummer'''<br>GLNummer som används i bland annat PRIfakturering. | |||
*'''GrupperaFakturaderPåLeveransradsMärkning'''<br>Gruppera fakturader med hjälp av märkning på leveransrad. | |||
*'''KassarabattViaBruttobelopp'''<br>Om kassarabatt ska räknas ut baserat på fakturans bruttobelopp (totalbelopp exkl moms). | |||
*'''Koppla_automatiskt_till_nya_kunder'''<br>Välj en eller flera kundtyper som automatiskt kommer att få inställningarna i den aktuella inställningsgruppen när nya kunder skapas. | |||
*'''NettoViktFaktura'''<br>Total nettovikt på faktura. | |||
*'''NettoViktFakturarad'''<br>Nettovikt på fakturarad. | |||
*'''OCRNummerPåFaktura'''<br>Visa OCR nummer på faktura. | |||
*'''Offerttext'''<br>Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på offerter av leveranser. | |||
*'''OfferttextKontrakt'''<br>Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på offerter av kopntrakt. | |||
*'''Ordererkännandetext'''<br>Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på ordererkännande av leveranser. | |||
*'''OrdererkännandetextKontrakt'''<br>Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på ordererkännande av kontrakt. | |||
*'''PaketPåFakturarad'''<br>Antalet paket står med på fakturarader. | |||
*'''Prifakturakund'''<br>Kundskall PRI-faktureras. GLNNummer på kund tvingande. Gör att EDI blir förvalt när man skapar faktura. | |||
*'''PrisExklMomsPåKontrakterkännande'''<br>Skriver ut texten ''Pris exkl. moms'' på kontrakterkännandet. | |||
*'''PrisExklMomsPåOrdererkännande'''<br>Skriver ut texten ''Pris exkl. moms'' på ordererkännandet. | |||
*'''Produktionsdokumenttext'''<br>Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på produktionsdokument. | |||
*'''Proformafakturatext'''<br>Proformafakturatext språkoberoende. | |||
*'''Standardfakturautskriftsmall'''<br>Välj den fakturamall som ska vara standard | |||
*'''TotalAktuellVolymFaktura'''<br>Skriver ut den totala aktuella volymen på fakturan. | |||
*'''TotalAktuellVolymFakturaLass'''<br>Skriver ut aktuell volym för respektive lass på fakturan om mallen ''faktura med paketspecifikation per lass'' är vald. | |||
*'''TotalbeloppPåOrdererkännande'''<br>Gör att totalbelopp visas som en rad på ordererkännandet. | |||
*'''TotalMängdPåOffertOrdererkännandeSigneringProduktion'''<br>Skriver ut total mängd. | |||
*'''TotalNominellVolymFaktura'''<br>Skriver ut den totala nominella volymen på fakturan. | |||
*'''TotalNominellVolymFakturaLass'''<br>Skriver ut nominell volym för respektive lass på fakturan om mallen ''faktura med paketspecifikation per lass'' är vald. | |||
*'''TotalSummaPåOffertOrdererkännandeSignering'''<br>Skriver ut Total summa. | |||
*'''TotaltAntalPaketFaktura'''<br>Skriver ut den totala antalet lass på fakturan. | |||
*'''TotaltAntalPaketFakturaLass'''<br>Skriver ut antal paket för respektive lass på fakturan om mallen ''faktura med paketspecifikation per lass'' är vald. | |||
*'''TransportIDPåFaktura'''<br>Alla transportörid specificerade på faktura | |||
*'''TransportörPåFaktura'''<br>Transportör angiven på lass specificerade på faktura | |||
*'''TvåDecimalerFörMängdPåFaktura'''<br>Om mängd på faktura ska representeras av två decimaler. Utan denna inställning visas mängd med tre decimaler. | |||
*'''VisaEttStVidFastPrisPåUtskrift'''<br>Antal visas som 1 st vid fast pris. | |||
*'''VisaInteDecimalerTotalbeloppPåOffert'''<br>Visa inte decimaler på totalbelopp på offert. | |||
*'''VisaInteKontraktsperiodPåUtskriftsdokument'''<br>Kontraktsperiod ska inte visas på utskrifter. | |||
*'''VisaInteLeveransdatumPåOffert'''<br>Döljer leveransdatum på offerter. | |||
*'''VisaInteLeveransdatumPåOrdererkännande'''<br>Döljer leveransdatum på ordererkännande. | |||
*'''VisaInteTotalbeloppPåOffert'''<br>Döljer totalbelopp på offert. | |||
*'''VisaNoteringKundLevRadPåPaketSpec'''<br>Visa notering kund från leveransrad på paketspecifikation. | |||
*'''VisaStatistisktvarunummer'''<br>Visa Statistiskt varunummer på fakturarader. |
Nuvarande version från 16 oktober 2024 kl. 09.39
Allmänt
Menyval: Inställningar => Avancerade Inställningar => Inställningsgrupper
Med inställningsgrupper och tillhörande inställningsvariabler går det att anpassa vissa inställningar mot specifika kunder eller kundadresser.
Grundförfarandet vid arbete med inställningsgrupper är:
- Skapa en inställningsgrupp
- Lägg till en eller flera inställningsvariabler
- Koppla en eller flera kunder till inställningsgruppen.
Inställningsvariabler
- ArtikelnummerVisasIntePåDokument
Inget värde behöver anges. Väljs denna variabel så kommer inte artikelnummer att skrivas ut på dokument som till exempel offert, orderbekräftelse, faktura, mm. - AvrundaInteTotalbeloppPåFaktura
Om totalsumma (och kassarabattsbelopp) inte ska avrundas på faktura. - BruttoViktFaktura
Total bruttovikt på faktura (krävs att en schablonvikt för emballage är inlagd i SISS för att värdet ska avvika mot total nettovikt) - BruttoViktFakturarad
Bruttovikt på fakturarad (krävs att en schablonvikt för emballage är inlagd i SISS för att värdet ska avvika mot nettovikt för rad) - Dokumentsidfot
Vald leveransadress är sidfotsgrundande (om inte standardsidfoten ska användas). - Dokumentsidfot_valuta_EUR
Vald leveransadress är sidfotsgrundande för affärer i euro (om inte standardsidfoten ska användas). - Dokumentsidfot_valuta_GBP
Vald leveransadress är sidfotsgrundande för affärer i GBP (om inte standardsidfoten ska användas). - Dokumentsidfot_valuta_JPY
Vald leveransadress är sidfotsgrundande för affärer i japanska yen (om inte standardsidfoten ska användas). - Dokumentsidfot_valuta_USD
Vald leveransadress är sidfotsgrundande för affärer i dollar (om inte standardsidfoten ska användas). - DöljFASbeloppPåFaktura
Dölj FASbelopp på faktura. - EDIBeställningsartikelViaKundproduktlista
Om beställningsartikel på inkommande EDI-order ska mappas om till SISS-produkt via kundproduktlista och flaggan beställning - FakturaAviseringEpost
Epost föredras som aviseringssätt vid fakturering. - FakturaAviseringPost
Vanlig post föredras som aviseringssätt vid fakturering. - Fakturatext
Fakturatext språkoberoende. Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på fakturor oavsett språk. - Fakturatext_Engelska
Fakturatext för engelska fakturor. Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på fakturor om språket är engelska. - Fakturatext_Norska
Fakturatext för norska fakturor. Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på fakturor om språket är norska. - Fakturatext_Svenska
Fakturatext för svenska fakturor. Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på fakturor om språket är svenska. - Fakturatext_Tyska
Fakturatext för tyska fakturor. Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på fakturor om språket är tyska. - Följesedeltext
Följesedeltext språkoberoende. Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på följesedeln oavsett språk. - Följesedeltext_Engelska
Följesedeltext på engelska. Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på följesedeln om språket är engelska. - Följesedeltext_Svenska
Följesedeltext på svenska. Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på följesedeln om språket är svenska. - GLNNummer
GLNummer som används i bland annat PRIfakturering. - GrupperaFakturaderPåLeveransradsMärkning
Gruppera fakturader med hjälp av märkning på leveransrad. - KassarabattViaBruttobelopp
Om kassarabatt ska räknas ut baserat på fakturans bruttobelopp (totalbelopp exkl moms). - Koppla_automatiskt_till_nya_kunder
Välj en eller flera kundtyper som automatiskt kommer att få inställningarna i den aktuella inställningsgruppen när nya kunder skapas. - NettoViktFaktura
Total nettovikt på faktura. - NettoViktFakturarad
Nettovikt på fakturarad. - OCRNummerPåFaktura
Visa OCR nummer på faktura. - Offerttext
Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på offerter av leveranser. - OfferttextKontrakt
Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på offerter av kopntrakt. - Ordererkännandetext
Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på ordererkännande av leveranser. - OrdererkännandetextKontrakt
Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på ordererkännande av kontrakt. - PaketPåFakturarad
Antalet paket står med på fakturarader. - Prifakturakund
Kundskall PRI-faktureras. GLNNummer på kund tvingande. Gör att EDI blir förvalt när man skapar faktura. - PrisExklMomsPåKontrakterkännande
Skriver ut texten Pris exkl. moms på kontrakterkännandet. - PrisExklMomsPåOrdererkännande
Skriver ut texten Pris exkl. moms på ordererkännandet. - Produktionsdokumenttext
Fyll i den text som du vill ska läggas in i noteringsfältet på produktionsdokument. - Proformafakturatext
Proformafakturatext språkoberoende. - Standardfakturautskriftsmall
Välj den fakturamall som ska vara standard - TotalAktuellVolymFaktura
Skriver ut den totala aktuella volymen på fakturan. - TotalAktuellVolymFakturaLass
Skriver ut aktuell volym för respektive lass på fakturan om mallen faktura med paketspecifikation per lass är vald. - TotalbeloppPåOrdererkännande
Gör att totalbelopp visas som en rad på ordererkännandet. - TotalMängdPåOffertOrdererkännandeSigneringProduktion
Skriver ut total mängd. - TotalNominellVolymFaktura
Skriver ut den totala nominella volymen på fakturan. - TotalNominellVolymFakturaLass
Skriver ut nominell volym för respektive lass på fakturan om mallen faktura med paketspecifikation per lass är vald. - TotalSummaPåOffertOrdererkännandeSignering
Skriver ut Total summa. - TotaltAntalPaketFaktura
Skriver ut den totala antalet lass på fakturan. - TotaltAntalPaketFakturaLass
Skriver ut antal paket för respektive lass på fakturan om mallen faktura med paketspecifikation per lass är vald. - TransportIDPåFaktura
Alla transportörid specificerade på faktura - TransportörPåFaktura
Transportör angiven på lass specificerade på faktura - TvåDecimalerFörMängdPåFaktura
Om mängd på faktura ska representeras av två decimaler. Utan denna inställning visas mängd med tre decimaler. - VisaEttStVidFastPrisPåUtskrift
Antal visas som 1 st vid fast pris. - VisaInteDecimalerTotalbeloppPåOffert
Visa inte decimaler på totalbelopp på offert. - VisaInteKontraktsperiodPåUtskriftsdokument
Kontraktsperiod ska inte visas på utskrifter. - VisaInteLeveransdatumPåOffert
Döljer leveransdatum på offerter. - VisaInteLeveransdatumPåOrdererkännande
Döljer leveransdatum på ordererkännande. - VisaInteTotalbeloppPåOffert
Döljer totalbelopp på offert. - VisaNoteringKundLevRadPåPaketSpec
Visa notering kund från leveransrad på paketspecifikation. - VisaStatistisktvarunummer
Visa Statistiskt varunummer på fakturarader.